职位描述
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【工作职责】:
1.推进完善风险、合规、内控、法律、违规追责等管理体系建设,制定公司风险管理体系建设规划,牵头风险管理体系数字化建设。
2.组织公司各类制度、规定、办法等编制,负责审核内容的合规性、合理性和完整性。
3.负责对公司重大决策事项开展合法合规性审查,组织重大事项专项风险评估,收集直管企业风险清单,撰写、上报专项风险评估报告。
4.组织开展违规追责调查工作,为违规责任认定及责任追究提供法律意见。
5.按照公司领导及集团工作要求,拟订编制年度审计工作计划,落实经济责任审计、专项审计项目,审核项目审计报告,确保审计质量。
6.根据公司安排,对接协调上级机关或外部审计机构的审计工作;协调指导下属企业内控建设,提供必要的管理咨询。
7.组织落实内部控制评价活动,识别和报告重大内控缺陷问题;组织跟踪和监督内外部审计发现问题的整改落实情况。
【任职资格】:
1.硕士研究生及以上学历,具有审计、财务、会计、法律、法学相关专业背景,通过国家司法考试,中共党员。
2.8年以上大型集团企业审计、合规、法务、风控相关工作经历,3年以上同等职位管理经验。
3.具有企业全面风险管理体系建设经验,熟悉国有企业法务管理工作特点,具有丰富的审计项目管理经验与技能。
4.具备中/高级审计师职称,或注册会计师、注册内部审计师等职业资格。
5.熟悉国家审计相关法律法规与国有企业审计管理工作特点。
6.具备系统的专业知识、严密的逻辑思维以及优秀的沟通谈判能力。
工作地点
地址:深圳福田区深圳福田区振华路111号中电迪富大厦28-31楼
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
职位发布者
HR
中国中电国际信息服务有限公司
- 电子技术·半导体·集成电路
- 1000人以上
- 国有企业