职位描述
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岗位职责:
1、协助部门负责人制定和修订内部审计管理制度、工作流程;
2、根据年度审计计划,开展集团及各分公司全面审计工作,对业务流程合规进行审核,及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见,出具内部审计报告;
3、跟踪监控公司财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
4、配合其他部门做好协助业务工作,包括但不限于集团内部控制检查、公司年度报告复核等;
5、熟悉审计流程和报告撰写要求,及时跟进解决审计中出现的各类问题;
6、对业务工作提出合规建议,实施流程监督;
7、上级交代的其他工作。
任职资格:
1、财务、会计专业本科以上学历,中级会计师以上职称或注册会计师执业资格,年龄40岁以下;
2、精通国家税法、会计准则、外汇管理规定,熟悉公司法、合同法一般条款;
3、3年以上主管级审计管理经验,5年内不超过3份工作;
4、良好的职业道德和职业操守,忠诚度高,责任心强,阳光、诚信、积极向上;
5、对数字敏感性高,原则性强,能融汇贯通;
6、具备较强抗压能力、统筹管理能力、沟通协调能力、独立解决问题能力、学习能力、执行能力;
7、熟练操作通用财务软件及办公软件,具备相关的项目主持、计划或实施经验优先。
工作地点
地址:深圳龙岗区深圳-龙岗区泛亚智慧冷链产业园
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职位发布者
HR
深圳市泛亚物流有限公司
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交通·运输·物流
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200-499人
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公司性质未知
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深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心24楼05单元